收支预算总表 | |||||
单位:元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 预算数 | 按支出项目类别 | 预算数 | 按支出功能科目 | 预算数 |
一、财政拨款 | 289,003 | 一、基本支出 | 289,003 | 社会保障和就业支出 | 289,003 |
经费拨款(补助) | 289,003 | 工资福利支出 | 212,173 | 行政事业单位离退休 | 32,532 |
专项收入 | 商品和服务支出 | 15,840 | 事业单位离退休 | 32,532 | |
纳入预算的政府性基金收入 | 对个人和家庭补助支出 | 60,990 | 社会福利 | 256,471 | |
预算内投资收入 | 其他资本性支出 | 社会福利事业单位 | 256,471 | ||
二、事业收入 | 二、项目支出 | ||||
三、事业单位经营收入 | 工资福利支出 | ||||
四、其他收入 | 商品和服务支出 | ||||
五、附属单位上缴收入 | 对个人和家庭补助支出 | ||||
六、上级补助收入 | 基本建设支出 | ||||
其他资本性支出 | |||||
其他相关支出 | |||||
三、事业单位经营支出 | |||||
四、对附属单位补助支出 | |||||
五、上缴上级支出 | |||||
本年收入合计 | 289,003 | 本年支出合计 | 289,003 | 本年支出合计 | 289,003 |
七、用事业基金弥补收支差额 | 六、结转下年 | 结转下年 | |||
八、上年结转(结余) | |||||
财政拨款结转(结余) | |||||
其他资金结转(结余) | |||||
收入总计 | 289,003 | 支出总计 | 289,003 | 支出总计 | 289,003 |
2015年财政拨款支出预算表 | |
支出经济分类 | 预算数 |
合计 | 289,003.04 |
基本支出 | 289,003.04 |
对个人和家庭的补助 | 60,989.80 |
其他对个人和家庭补助支出 | 360.00 |
住房公积金 | 21,601.00 |
离退休费 | 39,028.80 |
工资福利支出 | 212,173.24 |
奖金 | 4,441.00 |
津贴补贴 | 138,720.00 |
基本工资 | 53,292.00 |
社会保障缴费 | 15,720.24 |
商品和服务支出 | 15,840.00 |
福利费 | 4,640.00 |
人均公用经费支出 | 10,000.00 |
邮电费 | 1,200.00 |
“三公经费”支出预算表 | |||||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||||
单位名称 | 功能科目 | 总计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||||||||||
小计 | 财政拨款 | 其他资金 | 小计 | 财政拨款 | 其他资金 | 合计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 | |||||||
小计 | 财政拨款 | 其他资金 | 小计 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
合计 | 10,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | |||||||||
社会福利院 | 2081005 | 10,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 |
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