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2015年市县部门预算表(路灯所)

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收支预算总表
单位:元
                 
项目 预算数 按支出项目类别 预算数 按支出功能科目 预算数
一、财政拨款 4,360,789 一、基本支出 217,839 城乡社区支出 4,360,789
   经费拨款(补助) 4,360,789    工资福利支出 160,354  城乡社区公共设施 4,360,789
   专项收入      商品和服务支出 33,320    其他城乡社区公共设施支出 4,360,789
   纳入预算的政府性基金收入      对个人和家庭补助支出 24,165    
   预算内投资收入      其他资本性支出      
二、事业收入   二、项目支出 4,142,950    
三、事业单位经营收入      工资福利支出      
四、其他收入      商品和服务支出      
五、附属单位上缴收入      对个人和家庭补助支出      
六、上级补助收入      基本建设支出      
       其他资本性支出 4,142,950    
       其他相关支出      
    三、事业单位经营支出      
    四、对附属单位补助支出      
    五、上缴上级支出      
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
本年收入合计 4,360,789 本年支出合计 4,360,789 本年支出合计 4,360,789
七、用事业基金弥补收支差额   六、结转下年   结转下年  
八、上年结转(结余)          
   财政拨款结转(结余)          
   其他资金结转(结余)          
收入总计 4,360,789 支出总计 4,360,789 支出总计 4,360,789

2015年财政拨款支出预算表
支出经济分类 预算数
合计 4,360,789.08
基本支出 217,839.08
 对个人和家庭的补助 24,164.64
   住房公积金 17,922.24
   离退休人员双基数 6,002.40
   独生子女费 240.00
 工资福利支出 160,354.44
   社会保障缴费 7,159.44
   基本工资 46,116.00
   津贴补贴 103,236.00
   奖金 3,843.00
 商品和服务支出 33,320.00
   人均公用经费支出 8,000.00
   福利费 3,520.00
   交通费 20,000.00
   邮电费 1,800.00
项目支出 4,142,950.00
 其他资本性支出 4,142,950.00
   其他资本性支出 4,142,950.00

“三公经费”支出预算表
单位:元
单位名称 功能科目 总计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行维护费
小计 财政拨款 其他资金 小计 财政拨款 其他资金 合计 公务用车运行维护费 公务用车购置
小计 财政拨款 其他资金 小计 财政拨款 其他资金
** **   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计   25,000.00       5,000.00 5,000.00   20,000.00 20,000.00 20,000.00        
路灯管理所 2120102 25,000.00       5,000.00 5,000.00   20,000.00 20,000.00 20,000.00        

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