收支预算总表 | |||||
单位:元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 预算数 | 按支出项目类别 | 预算数 | 按支出功能科目 | 预算数 |
一、财政拨款 | 4,360,789 | 一、基本支出 | 217,839 | 城乡社区支出 | 4,360,789 |
经费拨款(补助) | 4,360,789 | 工资福利支出 | 160,354 | 城乡社区公共设施 | 4,360,789 |
专项收入 | 商品和服务支出 | 33,320 | 其他城乡社区公共设施支出 | 4,360,789 | |
纳入预算的政府性基金收入 | 对个人和家庭补助支出 | 24,165 | |||
预算内投资收入 | 其他资本性支出 | ||||
二、事业收入 | 二、项目支出 | 4,142,950 | |||
三、事业单位经营收入 | 工资福利支出 | ||||
四、其他收入 | 商品和服务支出 | ||||
五、附属单位上缴收入 | 对个人和家庭补助支出 | ||||
六、上级补助收入 | 基本建设支出 | ||||
其他资本性支出 | 4,142,950 | ||||
其他相关支出 | |||||
三、事业单位经营支出 | |||||
四、对附属单位补助支出 | |||||
五、上缴上级支出 | |||||
本年收入合计 | 4,360,789 | 本年支出合计 | 4,360,789 | 本年支出合计 | 4,360,789 |
七、用事业基金弥补收支差额 | 六、结转下年 | 结转下年 | |||
八、上年结转(结余) | |||||
财政拨款结转(结余) | |||||
其他资金结转(结余) | |||||
收入总计 | 4,360,789 | 支出总计 | 4,360,789 | 支出总计 | 4,360,789 |
2015年财政拨款支出预算表 | |
支出经济分类 | 预算数 |
合计 | 4,360,789.08 |
基本支出 | 217,839.08 |
对个人和家庭的补助 | 24,164.64 |
住房公积金 | 17,922.24 |
离退休人员双基数 | 6,002.40 |
独生子女费 | 240.00 |
工资福利支出 | 160,354.44 |
社会保障缴费 | 7,159.44 |
基本工资 | 46,116.00 |
津贴补贴 | 103,236.00 |
奖金 | 3,843.00 |
商品和服务支出 | 33,320.00 |
人均公用经费支出 | 8,000.00 |
福利费 | 3,520.00 |
交通费 | 20,000.00 |
邮电费 | 1,800.00 |
项目支出 | 4,142,950.00 |
其他资本性支出 | 4,142,950.00 |
其他资本性支出 | 4,142,950.00 |
“三公经费”支出预算表 | |||||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||||
单位名称 | 功能科目 | 总计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||||||||||
小计 | 财政拨款 | 其他资金 | 小计 | 财政拨款 | 其他资金 | 合计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 | |||||||
小计 | 财政拨款 | 其他资金 | 小计 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
合计 | 25,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |||||||||
路灯管理所 | 2120102 | 25,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
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