收支预算总表 | |||||
单位:元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 预算数 | 按支出项目类别 | 预算数 | 按支出功能科目 | 预算数 |
一、财政拨款 | 794,041 | 一、基本支出 | 794,041 | 社会保障和就业支出 | 794,041 |
经费拨款(补助) | 794,041 | 工资福利支出 | 138,086 | 行政事业单位离退休 | 34,140 |
专项收入 | 商品和服务支出 | 606,680 | 事业单位离退休 | 34,140 | |
纳入预算的政府性基金收入 | 对个人和家庭补助支出 | 49,275 | 残疾人事业 | 719,901 | |
预算内投资收入 | 其他资本性支出 | 一般行政管理事务(残疾人事业) | 163,901 | ||
二、事业收入 | 二、项目支出 | 其他残疾人事业支出 | 556,000 | ||
三、事业单位经营收入 | 工资福利支出 | 残疾人就业保障金支出 | 40,000 | ||
四、其他收入 | 商品和服务支出 | 其他残疾人就业保障金支出 | 40,000 | ||
五、附属单位上缴收入 | 对个人和家庭补助支出 | ||||
六、上级补助收入 | 基本建设支出 | ||||
其他资本性支出 | |||||
其他相关支出 | |||||
三、事业单位经营支出 | |||||
四、对附属单位补助支出 | |||||
五、上缴上级支出 | |||||
本年收入合计 | 794,041 | 本年支出合计 | 794,041 | 本年支出合计 | 794,041 |
七、用事业基金弥补收支差额 | 六、结转下年 | 结转下年 | |||
八、上年结转(结余) | |||||
财政拨款结转(结余) | |||||
其他资金结转(结余) | |||||
收入总计 | 794,041 | 支出总计 | 794,041 | 支出总计 | 794,041 |
2015年财政拨款支出预算表 | |
支出经济分类 | 预算数 |
合计 | 794,041.00 |
基本支出 | 794,041.00 |
对个人和家庭的补助 | 49,274.88 |
住房公积金 | 15,014.88 |
其他对个人和家庭补助支出 | 120.00 |
离退休费 | 34,140.00 |
工资福利支出 | 138,086.12 |
社会保障缴费 | 9,039.12 |
津贴补贴 | 78,048.00 |
奖金 | 3,923.00 |
基本工资 | 47,076.00 |
商品和服务支出 | 606,680.00 |
人均公用经费支出 | 6,000.00 |
其他商品和服务支出 | 596,000.00 |
邮电费 | 1,800.00 |
福利费 | 2,880.00 |
“三公经费”支出预算表 | |||||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||||
单位名称 | 功能科目 | 总计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||||||||||
小计 | 财政拨款 | 其他资金 | 小计 | 财政拨款 | 其他资金 | 合计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 | |||||||
小计 | 财政拨款 | 其他资金 | 小计 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
合计 | 29,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |||||||||
残疾人联合会 | 2081102 | 29,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
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