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龙南市南亨乡卫生院2022年度决算

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龙南市南亨乡卫生院2022年度决算

   

第一部分 龙南市南亨乡卫生院概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

、国有资产占用情况表

第三部分2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分龙南市南亨乡卫生院概况

一、单位主要职

(一)疾病预防与控制:坚持预防为主的方针,协助处理农村重大疫情和公共卫生突发事件,2022年工作重点是协助重点控制严重危害社会安危的新冠病毒疫情。控制农民身体健康的结核病、艾滋病等传染病和地方病、职业病、寄生虫病等疾病;实施免疫接种;慢性非传染性疾病的防治;为艾滋病病毒感染者和艾滋病患者提供预防保健咨询服务等。

)妇幼保健:农村妇女病普查、孕产妇建卡管理、产前检查、高危孕产妇筛查及转诊、产后访视与指导、新生儿疾病筛查和儿童生长发育监测与指导,托幼机构卫生保健管理等。

)协助市卫生和计划生育管理监督所对辖区内学校卫生、职业卫生、放射卫生、公共场所卫生、医疗市场等监督。

)基本医疗:一般常见病、多发病的诊疗,正常分娩的接产和妊娠合并症的诊治,现场救护,慢性病筛查和重点慢性病病例管理,精神病患者管理,转诊服务等。

)健康教育:设立健康咨询门诊,普及疾病预防和卫生保健知识,开展青春期、更年期保健知识的咨询及指导。进行健康档案管理,引导和帮助农民建立良好的卫生习惯,破除迷信,倡导科学、文明、健康的生活方式。

)计划生育:提供计划生育技术服务,开展避孕和节育知识的宣传、咨询,以及计划生育手术并发症和计划生育药具不良反应的诊断、处理。

)受市卫生和计划生育行政部门委托进行辖区公共卫生管理,负责对村卫生所的业务指导和对乡村医生的培训。

)卫生院是一定区域范围内的预防、保健、医疗技术指导中心,除具有一般卫生院功能外,还应协助镇政府开展疫情防控等工作

协助乡镇政府开展城乡居民医疗宣传等工作

二、单位基本情况

本单位设立 1个内设机构,分别是龙南市南亨乡卫生院。

单位2022年年末实有人数16人,其中在职人员 16人,离休人员0 人,退休人员0不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员;年末其他人员0人;年末学生人数0由养老保险基金发放养老金的离退休人员3

第二部分2022年度单位决算表

详见附表

第三部分2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

单位2022年度收入总计454.63  万元,其中年初结转和结余 0万元,较2021年增加0万元,增长 0%;本年收入合计 454.63万元,较2021年减少 11.51万元,下降 20%,主要原因是:乡镇卫生院经费拨款减少

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 454.63万元,占 100%;事业收入 0  万元,占 0%;经营收入  0万元,占 0%;其他收入 0  万元,占 0%。

二、支出决算情况说明

单位2022年度支出总计 454.63万元,其中本年支出合计454.63万元,较2021年减少11.51万元,下降 20%,主要原因是:乡镇卫生院经费拨款减少;年末结转和结余0万元,较2021年增加 0万元,增长0%,主要原因是:无结转结余

本年支出的具体构成为:基本支出 454.63  万元,占 100%;项目支出 0万元,占0%;经营支出 0万元,占 0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为 216.74万元,决算数为 454.63万元,完成年初预算的 209.76%。其中:

(一)社会保障和就业支出年初预算数为0万元,决算数为11.1万元,完成年初预算的100%,主要原因是:用于缴纳人员社会保障费用支付

(二)卫生健康支出年初预算数为216.74万元,决算数为443.52万元,完成年初预算的204.63%,主要原因是:人员工资正常增加、商品购买支出、防疫物资购买增加了费用

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出454.63万元,其中:

(一)工资福利支出242.01万元,较2021年减少6万元,下降)2.42%,主要原因是:聘用人员辞职,人员基本工资和津贴补贴支出减少

(二)商品和服务支出192.95万元,较2021年减少 18.76万元,下降8.86%,主要原因是:因疫情原因购买防疫物资费用减少,相关公共卫生费用少。

(三)对个人和家庭补助支出 8.21万元,较2021年增加 1.79万元,增长27.88  %,主要原因是:对个人补助费用增加

(四)资本性支出11.46万元,较2021年增加 11.46万元,增长100%,主要原因是:购买了疫情防控相关设备

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数   0万元,决算数为 0万元,完成全年预算 0%,决算数较2021年增加 0万元,增长100  %,其中:

(一)因公出国(境)支出全年预算数 0万元,决算数为 0万元,完成全年预算0%,决算数较2021年增加 0万元,增长0%主要原因是:无因公出国(境)。决算数较全年预算数增加的主要原因是:无因公出国(境)。全年安排因公出国(境)团组0个,累计 0 人次,主要为:无因公出国(境)。

(二)公务接待费支出全年预算数0万元,决算数为 0万元,完成全年预算 0%,决算数较2021年增加0.1万元,增长100%主要原因是:今年无因公务接待。决算数较全年预算数增加的主要原因是:今年无因公务接待。全年国内公务接待 0 批,累计接待 0 人次,其中外事接待   批,累计接待 0 人次,主要为:今年无因公务接待。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置全年预算数0万元,决算数为 0万元,完成全年预算 0%,决算数较2021年增加0万元,增长 0%主要原因是:本年度无公务用车购置全年购置公务用车0 辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是:本年度无公务用车购置;公务用车运行维护费支出全年预算数 0万元,决算数为 0万元,完成全年预算0%,决算数较2021年增加0万元,增长0%主要原因是:本年度无公务用车运行维护费年末公务用车保有:0 辆。决算数较全年预算数增加0的主要原因是:本年度无公务用车运行维护费

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位参照公务员法管理事业单位故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

单位2022年度政府采购支出总额 1.57万元,其中:政府采购货物支出 1.57万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 1.57万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占授予中小企业合同金额 100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100  %,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。

八、国有资产占用情况说明

截止202212月31日,本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是

九、预算绩效评价情况说明

(一)绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目 17 个全面开展绩效自评,共涉及资金299.98万元,占项目支出总额的100 %。    

二)单位决算中项目绩效自评结果

2022年度《项目支出绩效自评表》(自选1个项目)进行公开。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称

2022年上半年乡村医生养老保障生活补贴省级配套资金

主管部门

龙南市卫生健康委员会

实施单位

龙南市南亨乡卫生院

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%)

得分

项目资金(万元)

年度资金总额

0.2688

0.2688

0.2688

10

100

10

其中:财政拨款

0.2688

0.2688

0.2688

-

100

-

其他资金

0

0

0

-

0

-

偏差原因及整改措施

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

在一定程度上,解决老年乡村医生生活困难问题,维护这一群体的稳定。

已经发放到位,项目完成。

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标

实际完成值

分值

得分

执行率偏差原因分析及改进措施

绩效目标

产出指标

数量

补助人员数量

=7人

7人

10

10

质量

补助经费发放合规性

合规

100

10

10

时效

补助发放及时性

及时

100

10

10

成本

乡村医生7人,补贴资金2688元

=2688元

2688元

10

10

生态环境成本指标

<=20%

5%

5

5

社会成本指标

<=20%

5%

5

5

效益指标

经济效益

乡村医生收入增加

提高

100

10

10

社会效益

推动医改工作进一步发展

推动

100

10

10

生态效益

60岁以上的乡村医生,群体的稳定

稳定

100

10

10

可持续影响

满意度

满意度

60岁以上的乡村医满意度

>=90%

80%

10

10

总分

100

100


第四部分名词解释

“三公”经费支出指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费支出指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。


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